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团县委2015年部门决算
[字号: ] 2016-08-19   
 阅读次数:489

 

沂南团县委
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:沂南团县委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:沂南团县委2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度收入决算表
表三:2015年度支出决算表
表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七:2015年度公共预算财政拨款“三公经费决算表
第三部分:沂南团县委2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:沂南团县委概况
一、主要职能
共青团沂南县委是全县各族各界青少年联合起来的社会群众团体,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带,具有广泛的代表性、群众性和社会性。
共青团沂南县委的职责:
  (一)坚定不移地贯彻党的基本路线,团结带领广大团员青年,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人,发挥党的助手和后备军作用,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。
  (二)负责、指导全县团员青年思想政治工作,坚持对青年的教育和引导,组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习和实践江泽民同志“三个代表”重要思想。广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主体和社会主义思想教育、国史和国情教育、民主法制教育、共产主义远大理想教育,增强青年的民族自尊、自信和自强精神,树立正确的理想、信念和价值观,努力帮助青年学习科学文化知识,不断提高团员青年的思想道德素质和科学文化素质。
(三)带领团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用,充分调动和发挥青年的积极性和创造性,组织青年积极参与改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,树立科学技术是第一生产力的观念。掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,诚实劳动,勇于创新,为实现我县经济发展的战略目标建功立业。
(四)参与民主管理和民主监督,承担县委、县政府委托的有关青年工作事务。指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
(五)在维护国家和人民利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,围绕党的中心任务,开展适合青少年特点的独立活动,关心青少年的工作、学习和生活,全心全意为青少年服务,发挥青少年利益的社会代表作用,向党和政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,保护和促进青少年的健康成长。
(六)高举爱国主义旗帜,坚决拥护和发展各族青年间的团结友爱,加强同台、港、澳和海外青年侨胞的团结,维护我国独立和主权,促进祖国统一大业的完成。
(七)负责完成县委、县政府及上级团委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
共青团沂南县委决算由共青团沂南县委预算构成。
纳入共青团沂南县委2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
共青团沂南县委
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:沂南团县委 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 50.7
一、一般公共服务
 50.7
二、事业收入
 
二、外交
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育
 
四、其他收入
 
四、科学技术
 
 
 
五、文化体育与传媒
 
 
 
……
 
 
 
……
 
 
 
 
 
本年收入合计
50.7
本年支出合计
50.7
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
收入总计
50.7
支出总计
50.7


 
表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目
本年收入
合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
 50.7
  50.7
 
 
 
 
 
群众团体事务-行政运行
40.3
40.3
 
 
 
 
 
  款
归口管理的行政单位离退休
6.7
6.7
 
 
 
 
 
    项  
行政单位医疗 
1.40
1.40
 
 
 
 
 
 
财政对工伤保险基金的补助
0.10
0.10
 
 
 
 
 
 
住房公积金
2.2
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.7
50.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
     50.7
50.7
 
 
 
 
群众团体事务-行政运行
40.3
40.3
 
 
 
 
  款
归口管理的行政单位离退休
6.7
6.7
 
 
 
 
    项  
行政单位医疗 
1.40
1.40
 
 
 
 
 
财政对工伤保险基金的补助
0.10
0.10
 
 
 
 
 
住房公积金
2.2
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.7
50.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
50.7
一、一般公共服务支出
18
50.7
 50.7
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
……
24
 
 
 
 
8
 
……
25
 
 
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
50.7 
本年支出合计
29
50.7
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
50.7 
合计
34
50.7
表五:公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出  
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
 
 
 
50.7 
50.7 
50.7 
21.3
29.4
0 
 
 
 
 
群众团体事务-行政运行
 
 
 
40.3
40.3
40.3
21.3
19
 
 
 
 
 
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
6.4
6.4
6.4
 
6.4
 
 
 
 
 
行政单位医疗 
 
 
 
1.4
1.4
1.4
 
1.4
 
 
 
 
 
财政对工伤保险基金的补助
 
 
 
0.1
0.1
0.1
 
0.1 
 
 
 
 
 
住房公积金
 
 
 
2.2
2.2
2.2
 
2.2 
 
 
 
 


 
 
表六:政府性基金收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合  计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6
0
2.5
0
2.5
0.1
2.6
 
2.5
0
2.5
0.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第三部分:沂南团县委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计50.70万元。
1.财政拨款收入50.70万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入经营收入之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计50.70万元。包括:
1.一般公共服务(类)40.30万元:主要用于群众团体事务。
2.社会保障和就业(类)8.2万元:主要用于团县委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)2.2 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
团县委2015 年度一般公共预算支出50.70万元,其中:基本支出50.70万元,项目支出0 万元。
一般公共服务(类)40.30万元社会保障和就业(类)8.20万元住房保障支出(类)2.20 万元
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
团县委2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:
因公出国()费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展团委业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,    团县委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.5万元。
公务接待费支出0.1万元。其中:餐饮0.06万元;住宿0.04万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出40.30万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加 8万元,增长24.8 %。主要原因是:2015年增加了人员,提高了共青团业务项目经费
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 



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